冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整帐目。收付款双方都未入账的冲红发票,收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖作废字样后,按正确的金额重新开具发票。
收付款双方都已入账的冲红发票,付款方凭其所在地主管地税机关开具的冲红发票证明,到收款方办理冲发票。
收付款双方都已入账的冲红发票,付款方凭其所在地主管地税机关开具的冲红发票证明,到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方冲红发票证明,按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后,再按正确的金额重新开具发票。同时收款方应将冲红发票证明粘贴在红字发票或负数发票第一联后,以备核查。
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