体系负责人应根据文件规定制定内部审核计划,比如内部审核的频率一般一年不少于一次,可根据实际情况适当增加审核次数。
根据内部审核计划的安排进行内部审核,并推动实施改善。
定期组织人员对各部门的文件执行情况进行稽查,确认与文件要求的符合性。
的安排进行内部审核,并推动实施改善。
定期组织人员对各部门的文件执行情况进行稽查,确认与文件要求的符合性。
对各部门的质量目标绩效指标数据进行收集、统计、分析和处置;
根据文件规定时间进行质量管理体系的管理评审实施,并持续追踪改善结果。
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